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澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会2022年度部门决算
来源:澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区市场监督管理局 发布日期:2023-09-22 10:40

第一部分 ?

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一、主要职责

本单位主要职能承担《澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺消费者权益保护法》、《澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺消费者权益保护条例》宣传贯彻工作;承担消费者投诉及咨询服务工作;承担对商品和服务进行社会监督工作;承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会内设2个职能室;下辖0个预算单位。纳入澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会2022年度部门决算编制范围的单位包括:

1.澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会

第二部分 ?2022年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。


????十二、澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺:空表的说明

1.澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

4.澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会2022年度项目支出决算表为空表。?

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会2022年度收入、支出决算总计1,147,567.04元,与2021年度相比,收、支总计各减少19,336.51,下降1.66%,主要原因是:因压减预算,导致收入支出减少。

二、收入决算情况说明

澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会2022年度本年收入合计1,147,567.04元,与2021年度相比减少19,336.51元,主要原因是:因压减预算支出,导致收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入1,147,256.81元,占99.97%;其他收入310.23元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会2022年度本年支出合计1,136,144.57元,与2021年度相比增加35,389.87元,主要原因是:一是人员保险基数调整,人员支出增加;二是办公费增加,公用支出增加。其中:基本支出1,136,144.57元,占100%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,147,256.81元,与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少19,356,?39元,下降1.66%,主要原因是:因压减预算导致财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,136,144.57元,占本年支出合计的100.00%,与2021年度相比,增加35,389.87元,上升3.22%主要原因是:一是人员社保基数调整,人员支出增加;二是因办公费增加,公用支出增加

(二)支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,136,144.57元,主要用于以下方面:一般公共服务支出977,076.81元,占85.99%;社会保障和就业支出109,431.36元,占9.63%;卫生健康支出49,636.40元,占4.38%。

(三)具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,131,851.97元,支出决算为1,136,144.57元,完成年初预算的100.38%。其中:

1.?一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)年初预算为972,534.21元,支出决算为977,076.81元,完成年初预算的100.47%,决算数于年初预算数的主要原因一是人员社保险调整,人员支出增加;二是因办公费增加,公用支出增加,于年中进行了预算调整。

2.?社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为72,954.24元,支出决算为72,954.24元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.??社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为36,477.12元,支出决算为36,477.12元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4.?卫生健康支出(类)行政事业单位医疗务(款)事业单位医疗(项)年初预算为49,886.40元,支出决算为49,636.40元,完成年初预算的99.50%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员医疗支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,136,144.57元,与2021年度相比增加35,389.87元,一是人员社保基数调整,人员支出增加;二是因办公费增加,公用支出增加其中:人员经费1,066,854.17元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费69,290.4元,主要包括办公费、手续费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元,支出决算0.00元,2022年预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公经费”。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公经费”。

(二)具体情况

?1.因公出国(境)费预算0元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国(境)费。2022年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元,支出决算0元,与预算相比持平;较上年持平。其中:

公务用车运行维护费预算0元,支出决算0元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公经费”。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公经费”。截至20221231日,使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会2022年度机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会2022度无政府采购支出

十二、国有资产占有使用情况说明

澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会2022度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会2022年度无需公开项目支出绩效自评结果。

本部门2022年度没有项目支出,无需自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

澳门十大电子游戏app下载_mg赌场电子游艺东丽区消费者协会2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明。


第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。